九江市体育总会办公室2025年单位预算公开

发布时间:2025-02-10 14:53 来源:本网字体: [ ]

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  • 生成日期: 2025-02-10
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  • 信息索取号: 000014349/2025-00071
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九江市体育总会办公室2025年单位预算

   

第一部分九江市体育总会办公室概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分九江市体育总会办公室2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

第三部分 九江市体育总会办公室2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分九江市体育总会办公室概况

一、单位主要职责

一、推广和普及群众体育项目和开展全民健身运动。

二、举办、承办或协办国际、全国、全省、全市比赛活动,提供相关体育项目的咨询服务。

三、指导社团承担全国、省、市、相关单位委托承办的赛事(活动)。

四、开展国内外体育组织交往和合作交流,组织协调全市体育专业人员和爱好者参加相关体育活动。

五、协调体育社团相关业务事项。

六、承担市体育局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025年九江市体育总会办公室无内设科室。

编制人数小计8人,其中:行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数8人,自收自支编制人数0人。实有人数小计11人,其中:在职人数小计8人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数8人。离休人数小计0人,退休人数小计3人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。

第二部分九江市体育总会办公室2025年单位预算表

见附件

第三部分 九江市体育总会办公室2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况。

2025年九江市体育总会办公室收入预算总额为166.64万元,较上年预算安排增加17.73万元;财政拨款收入166.64万元,较上年预算安排增加17.73万元;其他经费无。

(二)支出预算情况。

2025年九江市体育总会办公室支出预算总额为166.64万元,较上年预算安排增加17.73万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出166.64万元,较上年预算安排增加17.73万元;其中:工资福利支出141.85万元,商品和服务支出12.92万元,对个人和家庭的补助11.87万元,资本性支出0万元。项目支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出131.72万元,较上年预算安排增加13.13万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;社会保障和就业支出14.56万元,较上年预算安排增加1.88万元;卫生健康支出8.15万元,较上年预算安排增加0.92万元;农林水支出0万元;住房保障支出12.21万元,较上年预算安排增加1.8万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出141.85万元,较上年预算安排增加20.66万元;商品和服务支出12.92万元,较上年预算安排增加1.74万元;对个人和家庭的补助11.87万元,较上年预算安排减少4.67万元;

(三)财政拨款支出情况。

2025年九江市体育总会办公室财政拨款支出预算总额166.64万元,较上年预算安排增加17.73万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出131.72万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出14.56万元,卫生健康支出8.15万元,住房保障支出12.21万元。

按支出项目类别划分:基本支出166.64万元,较上年预算安排增加17.73万元;其中:工资福利支出141.85万元,商品和服务支出12.92万元,对个人和家庭的补助11.87万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明。

本单位非行政参公单位,无机关运行经费

(七)政府采购情况。

2025年政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况。

截至2024年8月31日,单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。

(九)xx项目情况说明。

本单位本年度未单独安排项目

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年九江市体育总会办公室"三公"经费财政拨款安排0万元,其中:

因公出国0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务接待0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务用车运行0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)若有其他相关专业名词解释,由单位结合实际填写。